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平成30年度決算報告
総 括 収 支 計 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  
      (単位:円)

 

科     目 予  算  額 決  算  額 増     減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 経常増減の部      
 (1)経常収益      
  受取会費 27,200,000 27,120,000 80,000
    正会員受取会費 27,200,000 27,120,000 80,000
   事業収益 9,158,400 9,158,400 0
    委託事業収益 9,158,400 9,158,400 0
   雑収益 501,000 480,144 20,856
    証紙売捌手数料収益 500,000 479,972 20,058
    受取利息 1,000 172 828
   経常収益計 36,859,400 36,758,544 100,856
 (2)経常費用      
   事業費 32,432,400 36,264,218 168,182
    給料手当 6,910,000 6,905,300 4,700
    退職給付引当金 178,000 178,000 0
    福利厚生費 1,170,000 1,169,883 117
    会議費 10,000 10,000 0
    旅費交通費 1,700,000 1,513,170 186,830
    通信運搬費 3,270,000 3,328,232 △58,232
    減価償却費 40,000 42,768 △2,768
    消耗什器備品費 50,000 139,080 △89,080
    消耗品費 310,000 337,457 △27,457
    修繕費 50,000 0 50,000
    印刷製本費 2,680,000 2,658,704 21,296
    燃料費 120,000 113,008 6,992
    賃借料 2,880,000 2,897,399 △17,399
    教材費 6,520,000 6,553,415 △33,415
    研修費 1,200,000 972,964 227,036
    啓発資材費 3,180,000 3,324,255 △144,255
    保険料 50,000 44,604 5,396
    諸謝金 1,050,000 1,022,937 27,063
    支払負担金 240,000 240,000 0
    支払助成金 260,000 216,933 43,067
    賞品費 360,000 392,177 △32,177
    広告宣伝費 100,000 76,000 24,000
    雑  費 104,400 127,932 △23,532
   管理費 4,427,000 4,347,967 79,033
    給料手当 2,430,000 2,430,000 0
    退職給付引当金 100,000 100,000 0
    福利厚生費 430,000 430,124 △124
    会議費 50,000 32,760 17,240
    旅費交通費 300,000 299,000 1,000
    通信運搬費 12,000 10,160 1,840
    消耗什器備品費 10,000 10,000 0
    消耗品費 130,000 119,076 10,924
    修繕費 20,000 0 20,000
    印刷製本費 10,000 11,240 △1,240
    賃借料 500,000 465,127 34,873
    保険料 70,000 64,120 5,880
    諸謝金 5,000 5,400 △400
    支払負担金 10,000 9,200 800
    光熱水料費 110,000 118,416 △8,416
    交際費 30,000 35,000 △5,000
    租税公課費 45,000 45,000 0
    雑  費 165,000 163,344 1,656
   経常費用計 36,859,400 36,612,185 247,215
    当期経常増減額 0 146,359 △146,359
    当期一般正味財産増減額   146,359 △146,358
    一般正味財産期首残高 8,080,898 8,080,898 0
    一般正味財産期末残高 8,080,898 8,227,256 △146,358
Ⅱ 正味財産期末残高 8,080,898 8,227,256 △146,358